Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2016 жылғы 1 тамызына Маңғыстау ауданы бюджетінің орындалысы туралы есеп


Отчет об исполнении бюджета Мангистауского района на 1 августа 2016 годa
Мангистауская область, Мангистауский район







Периодичность месячная









Единица измерения тыс.тенге









Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. ДОХОДЫ 6 485 170,8 7 629 975,6 8 328 439,6 5 269 464,0


3 878 780,5 73,6 46,6

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 3 609 221,0


2 203 852,2 61,1 40,8
1 Налоговые поступления 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 3 609 221,0


2 203 852,2 61,1 40,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 501,8 8 552,2 8 552,2 3 823,0


5 908,5 154,6 69,1
2 Неналоговые поступления 5 501,8 8 552,2 8 552,2 3 823,0


5 908,5 154,6 69,1

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 11 347,0 11 347,0 11 347,0 6 619,0


8 514,7 128,6 75,0
3 Поступления от продажи основного капитала 11 347,0 11 347,0 11 347,0 6 619,0


8 514,7 128,6 75,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 1 649 801,0


1 660 505,0 100,6 57,0
4 Поступления трансфертов 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 1 649 801,0


1 660 505,0 100,6 57,0

II. ЗАТРАТЫ 6 485 170,8 7 643 939,5 8 342 403,5 5 276 643,3 7 265 109,3 4 993 129,4 1 089 491,3 3 903 638,2 74,0 46,8
01 Государственные услуги общего характера 417 685,0 424 623,0 424 623,0 231 655,0 310 164,0 186 029,4 36 106,5 149 922,9 64,7 35,3
02 Оборона 10 727,0 13 774,0 13 774,0 7 406,0 10 841,0 5 465,9 557,0 4 908,9 66,3 35,6
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 0,0 5 560,0 5 560,0 2 636,0 3 243,0 1 022,9 0,0 1 022,9 38,8 18,4
04 Образование 3 487 301,0 3 504 973,0 3 505 576,0 2 070 849,0 2 649 989,0 2 250 607,2 525 008,4 1 725 598,8 83,3 49,2
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 338 352,0 369 372,0 397 974,0 192 211,0 367 079,0 147 757,9 10 145,9 137 612,1 71,6 34,6
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 471 564,0 531 527,0 851 389,0 475 365,0 851 389,0 430 970,5 209 311,2 221 659,4 46,6 26,0
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 266 346,0 268 173,0 268 173,0 156 624,0 237 049,0 128 600,8 1 394,5 127 206,3 81,2 47,4
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 136 933,0 137 993,0 137 993,0 76 466,0 114 397,0 98 439,1 39 239,9 59 199,2 77,4 42,9
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 24 704,0 25 004,0 375 004,0 15 245,0 366 613,0 10 671,5 630,4 10 041,1 65,9 2,7
12 Транспорт и коммуникации 1 263 857,0 1 425 857,0 1 425 857,0 1 126 226,0 1 425 857,0 851 559,8 266 923,6 584 636,2 51,9 41,0
13 Прочие 67 668,0 68 108,0 67 505,0 53 024,0 59 552,0 13 068,0 173,9 12 894,1 24,3 19,1
14 Обслуживание долга 33,8 39,2 39,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферты 0,0 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 0,0 868 936,3 100,0 100,0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 77 586,0 77 366,0 77 366,0 79 538,0


65 680,7


БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 79 538,0 79 538,0 78 346,2 0,0 78 346,2 98,5 77,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 101 808,0 101 808,0 101 808,0 79 538,0 79 538,0 78 346,2 0,0 78 346,2 98,5 77,0

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


12 665,5 0,0 51,8
5 Погашение бюджетных кредитов 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


12 665,5 0,0 51,8

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -77 586,0 -91 329,9 -91 329,9 -86 717,3


-90 538,4


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 77 586,0 91 329,9 91 329,9 86 717,3


90 538,4


ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 79 538,0


79 538,0 100,0 78,1
7 Поступления займов 101 808,0 101 808,0 101 808,0 79 538,0


79 538,0 100,0 78,1

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 13 963,9 13 963,9 7 179,3


11 000,4


Справочно: Остатки бюджетных средств










Остатки бюджетных средств на начало финансового года






13 963,9


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода






2 963,6