Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 тамызына Түпқараған ауданы бюджетінің орындалысы туралы есеп



Отчет об исполнении бюджета Тупкараганского района на 1 августа 2016 годa
Мангистауская область, Тупкараганский район







Периодичность месячная









Единица измерения тыс.тенге









Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. ДОХОДЫ 7 046 206,6 7 778 949,6 9 268 547,6 4 263 134,0


4 221 471,8 99,0 45,5

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 2 650 194,0


2 634 795,7 99,4 60,2
1 Налоговые поступления 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 2 650 194,0


2 634 795,7 99,4 60,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 949,6 7 408,6 7 408,6 5 752,0


6 391,6 111,1 86,3
2 Неналоговые поступления 4 949,6 7 408,6 7 408,6 5 752,0


6 391,6 111,1 86,3

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 68 932,0 68 408,0 68 408,0 47 109,0


47 388,9 100,6 69,3
3 Поступления от продажи основного капитала 68 932,0 68 408,0 68 408,0 47 109,0


47 388,9 100,6 69,3

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 1 560 079,0


1 532 895,6 98,3 31,8
4 Поступления трансфертов 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 1 560 079,0


1 532 895,6 98,3 31,8

II. ЗАТРАТЫ 7 046 206,6 7 790 601,9 9 280 199,9 4 274 786,3 5 558 867,9 4 893 197,5 1 014 790,5 3 878 407,0 90,7 41,8
01 Государственные услуги общего характера 318 981,0 346 239,6 346 239,6 169 256,0 198 962,6 163 505,6 17 378,6 146 127,0 86,3 42,2
02 Оборона 11 127,0 10 827,0 10 827,0 5 354,0 6 049,0 5 132,2 432,3 4 699,9 87,8 43,4
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 8 782,0 6 275,0 6 275,0 1 496,0 2 524,0 619,9 0,0 619,9 41,4 9,9
04 Образование 2 982 542,0 3 003 731,0 3 003 731,0 1 748 805,0 2 298 872,0 2 055 594,5 459 921,6 1 595 672,9 91,2 53,1
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 218 005,0 220 588,0 249 448,0 111 465,0 127 730,0 98 498,1 1 583,0 96 915,1 86,9 38,9
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 176 961,0 1 877 303,0 2 104 668,0 997 995,0 1 430 673,0 1 183 886,4 323 864,3 860 022,1 86,2 40,9
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 245 135,0 245 588,0 245 588,0 122 096,0 148 137,0 121 012,2 6 393,8 114 618,4 93,9 46,7
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 83 081,0 89 755,0 89 755,0 50 347,0 54 219,0 45 611,9 1 017,9 44 594,0 88,6 49,7
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 26 489,0 23 179,0 1 256 552,0 11 288,0 11 804,0 9 487,2 409,1 9 078,1 80,4 0,7
12 Транспорт и коммуникации 406 593,0 397 372,0 397 372,0 111 810,0 309 323,0 291 695,0 203 790,0 87 905,0 78,6 22,1
13 Прочие 68 093,0 68 093,0 68 093,0 29 216,0 54 916,0 4 996,2 0,0 4 996,2 17,1 7,3
14 Обслуживание долга 6,6 9,0 9,0 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферты 1 500 411,0 1 501 642,3 1 501 642,3 915 658,3 915 658,3 913 158,3 0,0 913 158,3 99,7 60,8

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 39 571,0 49 116,0 49 116,0 41 361,0


37 983,9


БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 44 541,0 54 086,0 54 086,0 41 361,0 41 361,0 41 359,5 0,0 41 359,5 100,0 76,5
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 44 541,0 54 086,0 54 086,0 41 361,0 41 361,0 41 359,5 0,0 41 359,5 100,0 76,5

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


3 375,6 0,0 67,9
5 Погашение бюджетных кредитов 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


3 375,6 0,0 67,9

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -39 571,0 -60 768,3 -60 768,3 -53 013,3


305 080,9


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 39 571,0 60 768,3 60 768,3 53 013,3


-305 080,9


ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 44 541,0 44 541,0 44 541,0 31 816,0


38 179,0 120,0 85,7
7 Поступления займов 44 541,0 44 541,0 44 541,0 31 816,0


38 179,0 120,0 85,7

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 21 197,3 21 197,3 21 197,3


-343 259,9


Справочно: Остатки бюджетных средств










Остатки бюджетных средств на начало финансового года






21 197,3


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода






364 457,2