Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 14 454 350,1 14 484 569,1 646 318,0 525 259,6 81,3 3,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 238 149,0 257 197,7 108,0 5,8
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 238 149,0 257 197,7 108,0 5,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 389,1 33 389,1 2 611,0 1 521,8 58,3 4,6
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 389,1 33 389,1 2 611,0 1 521,8 58,3 4,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 217 472,0 217 472,0 157 629,0 18 611,0 11,8 8,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 217 472,0 217 472,0 157 629,0 18 611,0 11,8 8,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 247 929,0 247 929,0 100,0 2,5
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 247 929,0 247 929,0 100,0 2,5
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 14 894 490,1 14 924 709,1 646 318,0 3 711 036,0 1 489 791,2 1 073 639,2 416 152,0 64,4 2,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 526 917,0 526 917,0 24 515,0 131 257,0 23 195,6 8 936,1 14 259,6 58,2 2,7
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 371,0 3 474,0 275,3 0,0 275,3 74,2 2,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 36 424,0 36 424,0 1 922,0 21 119,0 1 057,9 605,7 452,2 23,5 1,2
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 008 215,0 7 008 215,0 547 698,0 2 463 818,0 1 363 289,2 985 782,4 377 506,8 68,9 5,4
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 696 699,0 726 918,0 8 631,0 465 121,0 8 326,5 1 295,9 7 030,6 81,5 1,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 4 788 274,0 4 788 274,0 21 007,0 535 461,0 76 951,2 74 076,2 2 875,0 13,7 0,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 158 993,0 158 993,0 35 462,0 47 628,0 9 393,6 1 527,2 7 866,4 22,2 4,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 200 644,0 200 644,0 4 358,0 25 058,0 4 871,9 861,0 4 010,9 92,0 2,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 38 742,0 38 742,0 1 689,0 14 566,0 1 820,4 554,7 1 265,6 74,9 3,3
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 402 149,0 1 402 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 665,0 3 534,0 609,6 0,0 609,6 91,7 2,7
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 390,0 2 390,0 2 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 -21 638,0 -11 057,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 21 638,0 11 057,5 51,1 4,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 21 638,0 11 057,5 51,1 4,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -601 447,0 -601 447,0 21 638,0 120 165,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 601 447,0 601 447,0 -21 638,0 -120 165,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 831 541,0 831 541,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 831 541,0 831 541,0 831 541,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 21 638,0 21 638,0 21 638,0 0,0 21 638,0 100,0 9,4
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 21 638,0 21 638,0 21 638,0 0,0 21 638,0 100,0 9,4
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -98 527,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 110 625,1