Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 326 795,1 6 343 904,1 5 449 910,5 5 111 961,7 93,8 80,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 230 677,7 5 230 677,7 4 388 590,5 4 042 933,1 92,1 77,3
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 230 677,7 5 230 677,7 4 388 590,5 4 042 933,1 92,1 77,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 13 493,4 13 493,4 12 019,0 13 536,1 112,6 100,3
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 13 493,4 13 493,4 12 019,0 13 536,1 112,6 100,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 94 374,0 94 374,0 53 607,0 68 958,7 128,6 73,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 94 374,0 94 374,0 53 607,0 68 958,7 128,6 73,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 988 250,0 1 005 359,0 995 694,0 986 533,7 99,1 98,1
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 988 250,0 1 005 359,0 995 694,0 986 533,7 99,1 98,1
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 419 900,1 6 437 009,1 5 543 015,5 6 110 825,7 5 832 005,5 595 048,6 5 236 957,0 94,5 81,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 461 621,8 461 621,8 362 242,8 394 032,8 351 748,0 19 917,2 331 830,8 91,6 71,9
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 8 156,0 8 991,0 8 017,7 325,9 7 691,8 94,3 66,6
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 191 260,2 3 191 260,2 2 709 133,0 3 006 411,2 2 896 481,2 293 080,3 2 603 400,9 96,1 81,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 238 074,0 255 183,0 211 674,0 214 269,0 207 606,1 455,3 207 150,8 97,9 81,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 711 083,0 1 711 083,0 1 671 079,0 1 711 083,0 1 700 582,1 92 026,2 1 608 556,0 96,3 94,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 219 234,0 219 234,0 180 387,0 209 021,0 186 879,1 13 732,7 173 146,5 96,0 79,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 66 676,0 66 676,0 57 893,0 58 295,0 57 858,1 292,8 57 565,3 99,4 86,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 21 767,0 21 994,0 19 812,9 8 418,2 11 394,7 52,3 48,2
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 474 590,0 474 590,0 308 545,0 474 590,0 390 881,6 166 800,1 224 081,6 72,6 47,2
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 12 138,7 12 138,7 12 138,7 12 138,7 0,0 12 138,7 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 882 623,7 775 773,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 884 074,0 1 484 074,0 784 074,0 0,0 784 074,0 88,7 52,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 850 039,0 1 450 039,0 750 039,0 0,0 750 039,0 88,2 51,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 8 300,9 572,4 88,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 8 300,9 572,4 88,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -975 728,7 -900 768,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 975 728,7 900 768,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 884 074,0 884 074,0 100,0 59,6
7 қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 884 074,0 884 074,0 100,0 59,6
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 16 694,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 74 960,3