Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 326 795,1 6 343 904,1 6 065 271,5 5 758 010,5 94,9 90,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 230 677,7 5 230 677,7 4 976 734,5 4 725 149,8 94,9 90,3
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 230 677,7 5 230 677,7 4 976 734,5 4 725 149,8 94,9 90,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 13 493,4 13 493,4 12 748,0 17 098,0 134,1 126,7
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 13 493,4 13 493,4 12 748,0 17 098,0 134,1 126,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 94 374,0 94 374,0 74 672,0 73 288,1 98,1 77,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 94 374,0 94 374,0 74 672,0 73 288,1 98,1 77,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 988 250,0 1 005 359,0 1 001 117,0 942 474,6 94,1 93,7
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 988 250,0 1 005 359,0 1 001 117,0 942 474,6 94,1 93,7
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 419 900,1 6 437 009,1 6 158 376,5 6 311 989,7 6 045 935,3 476 785,2 5 569 150,1 90,4 86,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 461 621,8 461 621,8 427 131,8 436 703,8 398 387,3 38 375,3 360 012,1 84,3 78,0
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 10 305,0 10 688,0 9 333,3 52,9 9 280,4 90,1 80,3
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 191 260,2 3 191 260,2 2 994 842,0 3 115 191,2 3 025 915,7 160 223,4 2 865 692,3 95,7 89,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 238 074,0 255 183,0 238 521,0 240 039,0 223 131,8 301,8 222 830,0 93,4 87,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 711 083,0 1 711 083,0 1 700 154,0 1 711 083,0 1 700 582,1 88 810,0 1 611 772,1 94,8 94,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 219 234,0 219 234,0 204 045,0 214 575,0 202 058,8 13 623,2 188 435,6 92,4 86,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 66 676,0 66 676,0 63 781,0 63 988,0 63 181,3 180,4 63 000,9 98,8 94,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 22 868,0 22 993,0 20 324,6 8 418,2 11 906,4 52,1 50,3
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 474 590,0 474 590,0 474 590,0 474 590,0 390 881,6 166 800,1 224 081,6 47,2 47,2
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 12 138,7 12 138,7 12 138,7 12 138,7 0,0 12 138,7 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 1 482 623,7 1 475 057,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 1 484 074,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 1 450 039,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 9 017,0 621,7 96,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 9 017,0 621,7 96,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -1 575 728,7 -1 286 196,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 1 575 728,7 1 286 196,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 -197 877,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 289 532,1