Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 тамызына Қарақия ауданы бюджетінің орындалысы туралы есеп


Отчет об исполнении бюджета Каракиянского района на 1 августа 2016 годa
Мангистауская область, Каракиянский район








Периодичность месячная









Единица измерения тыс.тенге









Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. ДОХОДЫ 9 760 866,9 10 781 816,0 11 265 149,0 6 263 746,1


5 731 962,8 91,5 50,9

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 623 569,0 8 914 423,5 8 914 423,5 5 012 156,1


4 526 520,9 90,3 50,8
1 Налоговые поступления 8 623 569,0 8 914 423,5 8 914 423,5 5 012 156,1


4 526 520,9 90,3 50,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 071,9 9 372,5 9 372,5 7 688,0


8 519,9 110,8 90,9
2 Неналоговые поступления 4 071,9 9 372,5 9 372,5 7 688,0


8 519,9 110,8 90,9

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 32 287,0 62 207,0 62 207,0 61 596,0


63 106,0 102,5 101,4
3 Поступления от продажи основного капитала 32 287,0 62 207,0 62 207,0 61 596,0


63 106,0 102,5 101,4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 1 100 939,0 1 795 813,0 2 279 146,0 1 182 306,0


1 133 816,0 95,9 49,7
4 Поступления трансфертов 1 100 939,0 1 795 813,0 2 279 146,0 1 182 306,0


1 133 816,0 95,9 49,7

II. ЗАТРАТЫ 9 760 866,9 10 888 930,1 11 372 263,1 6 370 860,2 8 075 084,2 6 050 856,3 671 265,3 5 379 591,0 84,4 47,3
01 Государственные услуги общего характера 334 207,0 447 458,4 447 716,4 274 014,0 323 858,0 177 069,3 18 399,1 158 670,1 57,9 35,4
02 Оборона 3 000,0 2 100,0 2 100,0 1 024,0 2 100,0 2 100,0 1 242,0 858,0 83,8 40,9
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 7 448,0 4 088,0 4 088,0 1 750,0 1 856,0 1 692,1 179,8 1 512,4 86,4 37,0
04 Образование 3 312 766,0 3 334 074,0 3 347 262,0 1 942 810,0 2 499 633,0 2 147 367,7 357 294,0 1 790 073,7 92,1 53,5
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 403 089,0 718 991,0 865 608,0 275 336,0 320 476,0 227 194,5 31 804,2 195 390,3 71,0 22,6
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 594 575,0 1 179 313,0 1 502 841,0 633 273,0 1 377 013,0 518 590,7 249 077,3 269 513,4 42,6 17,9
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 226 428,0 225 976,0 225 976,0 126 499,0 186 418,0 122 467,4 7 684,0 114 783,4 90,7 50,8
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 125 866,0 121 544,0 121 544,0 69 982,0 76 103,0 66 993,3 2 225,6 64 767,6 92,5 53,3
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 27 077,0 33 564,0 33 564,0 15 560,0 16 975,0 15 060,2 262,9 14 797,3 95,1 44,1
12 Транспорт и коммуникации 352 796,0 390 715,0 390 715,0 239 876,0 376 732,0 5 202,7 3 096,4 2 106,3 0,9 0,5
13 Прочие 113 347,0 116 433,0 116 175,0 29 364,0 95 762,0 12 136,9 0,0 12 136,9 41,3 10,4
14 Обслуживание долга 38,9 650,1 650,1 605,6 605,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферты 4 260 229,0 4 314 023,6 4 314 023,6 2 760 766,6 2 797 552,6 2 754 981,5 0,0 2 754 981,5 99,8 63,9

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -337 010,0 -166 418,6 -166 418,6 -56 120,0


51 148,6


БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 69 993,0 69 993,0 69 847,5 0,0 69 847,5 99,8 68,6
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 101 808,0 101 808,0 101 808,0 69 993,0 69 993,0 69 847,5 0,0 69 847,5 99,8 68,6

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 126 113,0


18 698,9 14,8 7,0
5 Погашение бюджетных кредитов 438 818,0 268 226,6 268 226,6 126 113,0


18 698,9 14,8 7,0

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 337 010,0 59 304,5 59 304,5 -50 994,1


301 223,2


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -337 010,0 -59 304,5 -59 304,5 50 994,1


-301 223,2


ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 69 993,0


69 993,0 100,0 68,8
7 Поступления займов 101 808,0 101 808,0 101 808,0 69 993,0


69 993,0 100,0 68,8

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 126 113,0 126 113,0 126 112,6 0,0 126 112,6 100,0 47,0
16 Погашение займов 438 818,0 268 226,6 268 226,6 126 113,0 126 113,0 126 112,6 0,0 126 112,6 100,0 47,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 107 114,1 107 114,1 107 114,1


-245 103,6


Справочно: Остатки бюджетных средств










Остатки бюджетных средств на начало финансового года






107 114,1


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода






352 217,8